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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2023-03-13 18:00

您好,這個不算利潤,算留底稅

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-03-13 18:03

老師比如我是銷售方 開了一張發(fā)票給對方1W 包含銷項稅4000  對方付了1W給我 但是我又進項抵扣了 這個不就是變相沒有交著4000的稅嘛 為什么不算利潤呢

劉艷紅老師 解答

2023-03-13 18:07

月末終了若進項稅額多則 
  借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 
     貸:應(yīng)繳稅費——應(yīng)繳增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

劉艷紅老師 解答

2023-03-13 18:07

增值稅是價外稅,這個可以用來抵扣后面的增值稅

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-03-13 18:09

我看說不需要做賬 等后面進項沖完了 比如銷項超過了進項 再做張 可以嗎

劉艷紅老師 解答

2023-03-13 18:10

可以的,這個先不用賬務(wù)處理的

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-03-13 18:17

那老師增值稅這個是不是這么理解 我開發(fā)票給對方 對方把銷項稅支付給我 我類似于代扣代繳給國家 我抵扣了的部分沒交的 節(jié)約了的稅也是我的利潤 是留著沖抵下次增值稅

劉艷紅老師 解答

2023-03-13 18:18

你可以這樣理解,但不能算利潤

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-03-13 18:20

額額 好的 我就是最開始以為留的稅算利潤 結(jié)果發(fā)了收入-成本以后 剛好有這個增值稅差額 一直沒有理解到

劉艷紅老師 解答

2023-03-13 18:21

你明白就好,多看看就明白了

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相關(guān)問題討論
您好,請問一下題目在那里呢
2022-11-21 21:37:46
你好 是的,你的增值稅肯定是少繳納的
2022-04-09 17:11:04
你好,可以把暫估的紅沖,然后做正確的銷項稅額分錄?
2022-04-01 14:38:30
你好,屬于以物易物,一般按照換出商品的售價確定銷售收入計算銷項稅額。
2022-03-30 17:31:51
你好 待轉(zhuǎn)銷項稅額就是會計上確認(rèn)收入的時點早于增值稅稅法上確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時點的,應(yīng)將相關(guān)銷項稅額計入應(yīng)交稅費—待轉(zhuǎn)銷項稅額,待實際發(fā)生納稅義務(wù)的時候再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)科目核算
2022-02-09 18:52:52
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