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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-03-08 14:10

你好
比如購(gòu)進(jìn)的時(shí)候,計(jì)入 
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
銷售的時(shí)候,計(jì)入 
 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

小凡 追問

2023-03-08 14:37

轉(zhuǎn)出未交增值稅  進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額  這幾個(gè)明細(xì)科目在什么時(shí)候什么情況下用到

鄒老師 解答

2023-03-08 14:38

你好
轉(zhuǎn)出未交增值稅,做銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候用
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候,比如虛開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票,之后月份抵扣的時(shí)候用

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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個(gè)簡(jiǎn)便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
對(duì)的,是的,是這么做的。
2022-09-15 16:16:24
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款? 這個(gè)是對(duì)的哈?
2022-07-06 10:07:53
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