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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-02-17 10:34

你好;           這個(gè)是12月收入還是1月收入; 看是否走無(wú)票收入 處理   

阿白 追問(wèn)

2023-02-17 10:38

不能做無(wú)票處理,12月的收入,請(qǐng)問(wèn)沒(méi)怎么入賬!

meizi老師 解答

2023-02-17 10:40

你好;  12月收入; 你是想 在12月去做; 還是在23年2月補(bǔ)做 ?   

阿白 追問(wèn)

2023-02-17 10:40

對(duì)的,你就當(dāng)做這個(gè)月是12月份吧,我就想知道怎么入賬怎么做分錄

meizi老師 解答

2023-02-17 10:44

你好;   借  銀行存款貸應(yīng)收賬款 ;  借銀行存款貸應(yīng)收賬款 ;12月做收入 :借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 無(wú)票收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  

阿白 追問(wèn)

2023-02-17 10:49

不能做無(wú)票收入。發(fā)票還是會(huì)回來(lái)的,而且當(dāng)月回來(lái)的發(fā)票,我建議做同一筆分錄上,可以嗎?

阿白 追問(wèn)

2023-02-17 10:52

其實(shí)我做了,借銀行 (實(shí)際收到的款)借預(yù)收(可能要改成應(yīng)收對(duì)吧?開(kāi)出去的發(fā)票沒(méi)收到的款) 貸:主營(yíng)收入 (開(kāi)發(fā)票的收入)

meizi老師 解答

2023-02-17 10:52

你好;    發(fā)票會(huì)開(kāi)出去 ;   12月先走無(wú)票收入哈 ; 不然你會(huì)延遲報(bào)稅 ; 會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的  

阿白 追問(wèn)

2023-02-17 10:56

我實(shí)際申報(bào)的就是實(shí)際開(kāi)出去的發(fā)票收入哦,主營(yíng)收入就是9萬(wàn)多,我實(shí)際收到款7萬(wàn)多,還剩下開(kāi)票沒(méi)有回來(lái)的就先掛,但是申報(bào)肯定是申報(bào)9萬(wàn)多的

meizi老師 解答

2023-02-17 10:58

你好1;    你12月的收入; 1月就得報(bào)稅的; 你 是1月開(kāi)票  你這樣會(huì)延遲報(bào)哈   

阿白 追問(wèn)

2023-02-17 11:04

我是當(dāng)月開(kāi)票的!

阿白 追問(wèn)

2023-02-17 11:05

本公司是小規(guī)模,2022年12月收到同公司的款,一筆貨款是18號(hào)收到31255元,又在26號(hào)收到47137.6元,12月份24號(hào)開(kāi)票含稅97971.25元,請(qǐng)問(wèn)怎么入賬,我寫少了個(gè)2字

meizi老師 解答

2023-02-17 11:14

你好1;當(dāng)月開(kāi)票 ; 那你開(kāi)票做賬收入報(bào)稅即可;          借  銀行存款貸應(yīng)收賬款 ;  借銀行存款貸應(yīng)收賬款 ;12月做收入 :借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   

阿白 追問(wèn)

2023-02-17 11:18

我做了同一筆,借銀行 (實(shí)際收到的款)借預(yù)收(可能要改成應(yīng)收對(duì)吧?開(kāi)出去的發(fā)票沒(méi)收到的款) 貸:主營(yíng)收入 (開(kāi)發(fā)票的收入)

阿白 追問(wèn)

2023-02-17 11:19

跨年了可以科目調(diào)整嗎?是借:應(yīng)收,貸:預(yù)收嗎

meizi老師 解答

2023-02-17 11:21

你好;      是的;如果你之前掛的 預(yù)收賬款 ; 你直接做 借預(yù)收賬款貸收入;  銷項(xiàng)稅即可 ;  就不用對(duì)沖; 只是我習(xí)慣用應(yīng)收賬款而已   

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你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
同學(xué),你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
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這個(gè)發(fā)票是放在1月憑證里裝訂
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你好,請(qǐng)問(wèn)服務(wù)費(fèi)返點(diǎn)的發(fā)票是開(kāi)給誰(shuí)?保險(xiǎn)公司還是銀行?還是不需要開(kāi)票?
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對(duì)利潤(rùn)的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤(rùn)。 匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實(shí)際發(fā)放年終獎(jiǎng),且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額,需要沖減多計(jì)提的成本費(fèi)用。通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目來(lái)調(diào)整2024年的利潤(rùn),因?yàn)檫@部分費(fèi)用的減少應(yīng)該追溯到2024年。調(diào)整分錄為:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整;同時(shí)借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)。這樣會(huì)增加2024年的利潤(rùn)。 ? 暫估少了:實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額,需要補(bǔ)記成本費(fèi)用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬;同時(shí)借:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整。這會(huì)減少2024年的利潤(rùn)。 匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎(jiǎng),且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬,直接調(diào)整2025年當(dāng)期的成本費(fèi)用,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用等科目,影響2025年的利潤(rùn)。 ? 暫估少了:實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額,在2025年補(bǔ)記成本費(fèi)用,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,也會(huì)影響2025年的利潤(rùn)。
2025-01-14 15:28:28
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