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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-02-09 13:42

借其他應付款,貸以前年度損益調整,這個是紅沖你12月份做的,然后再做發票的,
一月份的,
借以前年度損益調整,
貸其他應付款
銷售費用月末沒有余額的,你暫估和發票不一樣嗎?

英勇的面包 追問

2023-02-09 14:10

我之前沒有暫估 我們22 年的沒有上系統了  但是現在1月份付了去年的一筆銷售費用
是的提成

還有銷售人員月度獎

郭老師 解答

2023-02-09 14:11

借以前年度損益調整,
貸其他應付款
建以前年度損益調整貸應付職工薪酬工資,
借應付職工薪酬工資,貸銀行存款。

郭老師 解答

2023-02-09 14:11

借以前年度損益調整,
貸其他應付款
借以前年度損益調整貸應付職工薪酬工資,
借應付職工薪酬工資,貸銀行存款
然后把以前年度損益調整月末結轉到利潤分配。未分配低轉。

英勇的面包 追問

2023-02-09 14:22

老師月度獎勵是
借以前年度損益調整,
貸其他應付款
提成是
借以前年度損益調整貸應付職工薪酬工資,
借應付職工薪酬工資,貸銀行存款。

郭老師 解答

2023-02-09 14:24

對的,是的,是這么做的。

郭老師 解答

2023-02-09 14:25

月度獎勵的這個也是做工資和下面的是一樣的,你說的這個銷售費用就是月度獎勵的嗎?

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相關問題討論
同學你好 沒看到你的問題
2022-07-27 07:02:05
你好,同學。 出借屬于銷售而發生的。
2022-03-20 17:04:17
您好,這個說明了費用控制更合理
2022-09-26 14:47:22
沒有看到題目無法解答哦
2022-04-22 15:54:49
你好,這個就是一種費用支出 因為是為了銷售發生的,所以計入了銷售費用
2017-06-10 11:14:37
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