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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-02-08 08:54

你好;  借銷項稅25  ; 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅2 貸 進項稅 27 ; 借應交稅費-未交增值稅2 貸    應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅2  

???? ???? ???? 追問

2023-02-08 08:55

應交稅費-未交增值稅借方是代表這我們在電子稅務上的留底稅額么?

meizi老師 解答

2023-02-08 08:56

是的; 表示你留抵了2萬的金額  

???? ???? ???? 追問

2023-02-08 09:00

好的。我們公司是2022.10月新成立的,2022.11月、12月的工資當月忘記計提了,我現在反結賬到12月份,請問可以在12月份的賬內直接補提11月.12月的工資么?

meizi老師 解答

2023-02-08 09:01

你好; 可以的; 可以反結賬; 但是反結賬后; 你記得改你4季度報表和申報表  

???? ???? ???? 追問

2023-02-08 09:10

計提,我做的是借:管理費用 貸:應付職工薪酬,月末年末時候需要處理應付職工薪酬么

meizi老師 解答

2023-02-08 09:10

你好; 你反結賬是對的; 記得匯算之前去支付 工資即可;   可以的  

???? ???? ???? 追問

2023-02-08 09:13

月末,年末應付職工薪酬貸方有余額也是可以的是嘛?這兩個月工資在2023年的1月支付的。

meizi老師 解答

2023-02-08 09:13

你好1; 可以有余額 ; 你沒有發 肯定會有貸方余額的; 掛著即可;   之后支付做支付分錄就平衡了   

???? ???? ???? 追問

2023-02-08 09:16

更改以后,第四季度報表和申報表可以在電子稅務局直接更改就行了是么?

meizi老師 解答

2023-02-08 09:19

你好 ; 是 ; 系統一般可以改的; 除非你系統不允許; 就得去大廳改的  

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同學您好,月末的時候,進項稅額和銷項稅額都分別轉到應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),這樣轉出未交增值稅的余額就是進項和銷項的差額
2022-03-09 05:30:10
你好!具體怎么不明白? 進項稅額是指納稅人購進貨物或應稅勞務所支付或者承擔的增值稅稅額。所說購進貨物或應稅勞務包括外購(含進口)貨物或應稅勞務、以物易物換入貨物、抵償債務收入貨物、接受投資轉入的貨物、接受捐贈轉入的貨物以及在購銷貨物過程當中支付的運費。在確定進項稅額抵扣時,必須按稅法規定嚴格審核。 銷項稅額是銷售方根據納稅期內的銷售額計算出來的,并向購買方收取的增值稅稅額。
2021-12-09 12:16:40
同學你好 對的 是這樣計算
2022-02-15 10:39:19
這個你全部認證也是可以。
2022-04-11 09:53:48
進項稅是取得專票上注明的稅金,銷項稅就是你開出去的專票上注明的稅金
2022-03-05 10:20:52
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