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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2023-01-31 11:31

若不需要再付款,可按付款金額入賬

學(xué)堂用戶_ph931002 追問

2023-01-31 15:16

但是進(jìn)項抵扣要按照發(fā)票的金額抵扣。這中間的差額怎么處理?

文文老師 解答

2023-01-31 15:21

差額倒擠金額部分,即金額少入賬

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相關(guān)問題討論
你好,最好是在2021年,發(fā)票有時間規(guī)定
2022-01-05 23:37:28
你好,最好是當(dāng)月做賬的,尤其是費用類的。
2022-04-07 09:17:23
你好,最好是計入到2021年,因為有開票時間
2022-01-05 23:12:42
學(xué)員你好,計入待認(rèn)證即可的
2022-08-03 17:50:51
您好,先做到 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額, 需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2024-09-21 13:35:52
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