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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-12-22 11:22

計算該公司9月應(yīng)納增值稅稅款756300-(549700-132600)-38600=300600

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你好,根據(jù)以下思路簡易操作 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2026-03-25 10:07:24
轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
2024-04-15 00:05:00
你好,對的是的,最好是做這個,也可以年末做。
2022-03-04 15:00:59
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2022-03-09 13:32:29
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