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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-12-16 19:02

不需要的,你開的是免稅的稅率直接填寫17800就可以的。

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2022-12-16 19:07

這是寫錯(cuò)了吧下面有一欄這個(gè)

郭老師 解答

2022-12-16 19:08

你好
19和20藍(lán)是等于17800乘以3%

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2022-12-16 19:23

我是不是最好更正一下?要不要更正呢

郭老師 解答

2022-12-16 19:31

你賬上做的收入多少的
增值稅和所得稅收入是不是一致

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2022-12-16 19:46

所得稅里寫的17800,營(yíng)業(yè)收入

郭老師 解答

2022-12-16 19:46

修改一下增值稅申報(bào)表。

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借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤(rùn) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2024-08-07 15:31:20
你好,增值稅減免了,那么附加稅費(fèi)就不需要再交了
2023-07-12 11:29:15
您好,你們是留抵退稅是吧?這樣的話需要填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2022-05-04 15:42:28
你好 增值稅 正常記在應(yīng)收賬款里,按含稅金額開發(fā)票 附加稅對(duì)方給的記營(yíng)業(yè)外收入?
2022-03-08 19:45:44
附加稅按減去金稅盤之后的交就可以 你填寫11091.49
2019-07-03 12:04:34
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