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送心意

易 老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-11-29 21:46

同學(xué)您好,不算的,所得稅單例為所得稅費(fèi)用

易 老師 解答

2022-11-29 21:46

分錄借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸:銀行存款

青青 追問(wèn)

2022-11-29 21:47

分錄我知道啊,但是對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō),稅費(fèi)也是成本的吧

易 老師 解答

2022-11-29 22:00

廣義的來(lái)講也是這樣的理解

青青 追問(wèn)

2022-11-29 22:52

不是,能不能說(shuō)好一點(diǎn)的,不能這么籠統(tǒng)的

易 老師 解答

2022-11-29 23:03

所得稅本是根據(jù)收入-成本-費(fèi)用得出所得再計(jì)算所得稅的,如它算成本,就永算不清了,會(huì)無(wú)限循環(huán)下去的。

青青 追問(wèn)

2022-11-30 18:43

那么去跟老板說(shuō)呢

易 老師 解答

2022-11-30 18:55

沒(méi)有限制性規(guī)定的,按你的認(rèn)識(shí)回應(yīng)即可

青青 追問(wèn)

2022-11-30 19:13

那要是老板問(wèn)了,我要怎么說(shuō)呢

易 老師 解答

2022-11-30 19:24

就說(shuō)成本費(fèi)用是一類,抵減一次就可以了

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你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好,按照減免以后的去交納的,小微企業(yè)放寬后的條件為:企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬(wàn)元以下,從業(yè)人數(shù)300人以下,應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)元以下。 2019年財(cái)稅〔2019〕13號(hào)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策: 應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,然后減半;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
你好,你單位符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件嗎? 如果符合,企業(yè)所得稅=70萬(wàn)*5% 如果不符合,企業(yè)所得稅=70萬(wàn)*25%
2020-02-12 15:25:25
你好 100萬(wàn)乘以2.5%加上200萬(wàn)乘以10%。
2022-04-03 20:40:40
是企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
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