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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2022-11-21 14:23

 你好;   你們技術(shù)服務(wù)開始開展業(yè)務(wù)了嗎? 這樣好判斷是否做收入了  

葉子 追問

2022-11-21 14:24

才開始,3-4個月完成

meizi老師 解答

2022-11-21 14:27

你好; 那你就先做; 借銀行存款貸預(yù)收賬款; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;        

葉子 追問

2022-11-21 14:28

那就是先不確認(rèn)收入?成本這塊怎么做,我們只有人員工資成本,需要每月分?jǐn)倖幔?/p>

meizi老師 解答

2022-11-21 14:30

 你好1; 是的; 先繳納稅費(fèi); 因?yàn)槟汩_票出去了。成本等著你符合收入的時候 在結(jié)轉(zhuǎn); 先走勞務(wù)成本歸集   

葉子 追問

2022-11-21 14:33

勞務(wù)成本如何歸集?如果跨年怎么處理?

meizi老師 解答

2022-11-21 14:34

你好; 借勞務(wù)成本 -工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資; 按月做   

葉子 追問

2022-11-21 14:57

勞務(wù)成本月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是等項(xiàng)目交付后再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)?

meizi老師 解答

2022-11-21 14:58

你好; 等著有收入在結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本  

葉子 追問

2022-11-21 15:04

老師,有三個疑問:一、預(yù)收的賬款,一直不確認(rèn)收入嗎?
二、等項(xiàng)目交付后,再確認(rèn)收入,同時將勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)成本中?
三、如果跨年,項(xiàng)目還未交付,勞務(wù)成本需要做相應(yīng)處理嗎,還是就一直掛在勞務(wù)成本里,等確認(rèn)收入時再結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本里?

meizi老師 解答

2022-11-21 15:08

你好1;  現(xiàn)在先不做;  你沒有符合收入的情況下 ;2.   是的; 做收入結(jié)轉(zhuǎn)不沖 ; 3.      掛著哈;   

葉子 追問

2022-11-21 15:15

老師,勞務(wù)成本屬于哪個科目底下的二級科目?

meizi老師 解答

2022-11-21 15:17

 你好;    勞務(wù)成本屬于成本類是一級科目。  5201 

葉子 追問

2022-11-21 15:21

跨年的話,對勞務(wù)成本有影響嗎?對所得稅匯算有影響嗎?菜鳥,問的比較啰嗦,老師別介意哈

meizi老師 解答

2022-11-21 15:26

你好1; 不影響 ;   因?yàn)槟阆葲]有符合收入; 所以不會結(jié)轉(zhuǎn)成本的  

葉子 追問

2022-11-21 15:29

老師,勞務(wù)成本如果不結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,會體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的哪個科目里?

meizi老師 解答

2022-11-21 15:30

 你好;        勞務(wù)成本被包含在資產(chǎn)負(fù)債表的”存貨“欄中 

葉子 追問

2022-11-21 15:46

老師,還想問個問題,之前的技術(shù)服務(wù)收入,都沒有結(jié)轉(zhuǎn)人工成本,我公司同時期還有研發(fā)項(xiàng)目,技術(shù)服務(wù)的人工成本當(dāng)時做到研發(fā)費(fèi)用里了,現(xiàn)在想把這部分人工工資結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里,應(yīng)該怎么操作?

meizi老師 解答

2022-11-21 15:50

 你好1;     你調(diào)整下計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本去 ;  你 這個沒有跨年吧 

葉子 追問

2022-11-21 15:56

沒有跨年,當(dāng)時做到研發(fā)費(fèi)用是,借:研發(fā)支出-費(fèi)用化-工資  貸:應(yīng)付職工薪酬    月底結(jié)轉(zhuǎn),借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用  貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化-工資,現(xiàn)在調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本,分錄怎么做?

meizi老師 解答

2022-11-21 15:58

 你好; 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化-工資 ;負(fù)數(shù)金額   貸:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)金額  月底結(jié)轉(zhuǎn),借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 負(fù)數(shù)金額 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化-工資     負(fù)數(shù)金額   ;借主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付職工薪酬    

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同學(xué)你好!二者不一致的。前者針對的是普通類別的技術(shù)服務(wù),后者針對的產(chǎn)品、設(shè)備、新技術(shù)、新工藝提供的研究開發(fā)類技術(shù)服務(wù),而且研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)”增值稅專票,其中有專票記載的可以作為研發(fā)費(fèi)用列支,只要符合一定的研發(fā)績效或者相關(guān)要求,有關(guān)費(fèi)用一般可以報銷。
2023-12-01 00:33:24
你好,信息咨詢的可以。
2022-06-28 14:17:06
您好,這倆哪個都是可以的
2022-09-28 10:28:49
信息技術(shù)服務(wù) 30402 在你的開票系統(tǒng)里面選擇這一個。
2022-11-11 17:24:43
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