老師:社保費和公積金要不要計提的。可不可以支付社保和公積金的時候直接記借:管理費用——社保/公積金,其他應收款——員工社保/員工公積金,貸:銀行存款

小雪
于2022-11-14 09:25 發布 ??1157次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2022-11-14 09:30
你好不行,單位的要計提 的 和工資一起計提 當月計提
你好同學:
1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款
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您好,發票如果是已經報銷過的就放到已做賬憑證后面,不需要再在處理
2025-04-16 11:54:06
費用要是已經發生了,只是沒有回來發票是正常計入費用的。
2024-03-14 10:10:17
你好這個應收款啊他只是一個往來科目你這樣做的話也不能算錯后期的話可以嗯用其他應付款來表示這一你好,這個應收款啊,他只是一個往來科目,你這樣做的話也不能算錯,后期的話可以,用其他應付款來表示,這一次可以先這樣。
2022-04-28 14:41:06
對的,是的,可以這么做的。
2023-03-25 10:48:44
你好同學,這就是一個往來科目,你這一次先這樣寫吧,不用改了,后期注意一下。
2022-04-28 14:17:10
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