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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-10-31 16:58

就是要吧這個發票之前確認的進項稅進行進項稅轉出

雨滴 追問

2022-10-31 17:00

就是我做個和之前入賬的負數分錄就好了是吧

辜老師 解答

2022-10-31 17:01

是的,你的理解是對的              

雨滴 追問

2022-10-31 17:04

要開紅字信息表嗎

辜老師 解答

2022-10-31 17:05

這個不需要開紅字發票信息表的

雨滴 追問

2022-10-31 17:08

我做個負數分錄后,稅務能看出我進項稅額轉出嗎

雨滴 追問

2022-10-31 17:22

我之前分錄是 借:庫存商品   借: 應交稅務-增-進項稅   貸銀行   庫存商品應該不用轉出吧,直接 借:應交稅費-增-進項稅額轉出   貸:應交稅費-增 -進項稅額  可以嗎

辜老師 解答

2022-10-31 17:27

沖減進項稅是一樣的,申報的時候是進項稅轉出填列的

雨滴 追問

2022-10-31 17:30

申報要手動填是吧,庫存商品需要負數嗎

辜老師 解答

2022-10-31 17:30

是的,要手動填列到進項稅轉出那里的

雨滴 追問

2022-10-31 17:46

填附表二23a 嗎

辜老師 解答

2022-11-01 09:45

是的,是填列在這里的額

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相關問題討論
你好!最終是沒錯,但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的進項稅額萬計算10%
2019-12-21 17:59:32
你好,開了負數發票,借應付賬款, 貸原材料, 應交稅費,應交增值稅進項轉出。應該是做這個。
2024-06-25 11:04:23
你好; ;要在附表2里面去寫其他欄次? 轉出的金額的?
2023-07-07 18:05:49
對的,同學,是這樣的
2023-01-16 09:56:01
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精選問題
  • 老師,定期定額的個體戶,有平臺的交易,是不是需要在

    你好互聯網平臺基本信息報送”(電子稅務局里那個模塊),是平臺企業(如淘寶、拼多多、抖音)要報的,不是你個體戶報的 。 ? 你是平臺內的商家(個體戶),不用在電子稅務局做這個“平臺基本信息報送

  • 第三方轉賬,A公司欠了B公司的錢,B公司欠了C公司的

    就有這樣的證明的話,是可以轉賬的

  • 老師請問稅務稽查查到我們法人其他應收開款有80

    同學,你好 沒有,你現在是查到了,那就沒有辦法了

  • 老師,您好!請問,房產稅計稅原值包括哪些費用及原值?

    你好好包括原值+契稅+土地使用稅

  • 老師好,我外貿出口,也已成功退稅。但現在發現當時

    退運要補繳已退稅款;資料:退運協議、原報關單、補稅憑證、稅局出具的退運證明。 補發貨正常開出口發票,進項正常退稅抵扣。 1. 補繳已退稅款 借:應交稅費 — 應交增值稅(出口退稅) 貸:銀行存款 2. 沖減退運原出口收入、成本 借:應收賬款 — 國外客戶(紅字) 貸:主營業務收入 — 出口收入(紅字) 借:庫存商品 貸:主營業務成本 — 出口成本(紅字) 3. 退運進口繳稅(關稅入成本,進口增值稅可抵扣) 借:庫存商品(關稅) 應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額)(進口增值稅) 貸:銀行存款 4. 補發貨物出口 借:應收賬款 — 國外客戶 貸:主營業務收入 — 出口收入 借:主營業務成本 — 出口成本 貸:庫存商品 5. 申請補發貨物退稅 借:其他應收款 — 應收出口退稅款 貸:應交稅費 — 應交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸:其他應收款 — 應收出口退稅款

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