老師,為什么更正2025年第四季度所得稅申報(bào)表是顯 問
你好,按照提示的數(shù)據(jù)填寫的 答
老師你好 我們是外貿(mào)企業(yè) 4月份的時(shí)候出口一批貨 問
貨物發(fā)出去了申報(bào)就可以 這種容易被查 答
什么是自然人業(yè)務(wù)?老師 問
自然人業(yè)務(wù) = 用個(gè)人身份證辦的稅務(wù)事(個(gè)稅、代開發(fā)票、社保、房產(chǎn)/車船稅等),不是公司名義 答
25年的時(shí)候收到投資收益3萬元(應(yīng)該是清算所得)25年 問
你好,正在回復(fù)題目 答
老師,2024年的租賃收入未給對(duì)方開具發(fā)票,那么現(xiàn)在 問
您好,現(xiàn)在開票,繳納增值稅當(dāng)然可以了 答


一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄,銷項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄,還有交稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
答: 一般納稅人的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄主要是:應(yīng)付賬款xx元,七、八、九、十月份增值稅xx元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額xx元;銷項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄是:銷售收入xx元,銷項(xiàng)稅額xx元;增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄是:應(yīng)交增值稅xx元,應(yīng)交稅費(fèi)xx元;交稅會(huì)計(jì)分錄是:應(yīng)交稅費(fèi)xx元,現(xiàn)金xx元。 其中增值稅最重要的是計(jì)算,可以使用簡(jiǎn)便的計(jì)算方式:稅率×金額=增值稅,比如有一筆購買原材料200元,增值稅稅率為3%,則應(yīng)交增值稅6元,即:0.03×200=6元。
一般納稅人中未交增值稅與增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額與已交稅金之間的關(guān)系,會(huì)計(jì)分錄
答: 同學(xué)你好 期末 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一已交稅金 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 2 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人增值稅專票進(jìn)項(xiàng)做分錄和增值稅普票分錄
答: 您好 專票 借:原材料等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款等 普通發(fā)票 借:原材料等 貸:銀行存款等









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小默老師 解答
2022-10-31 14:28
小默老師 解答
2022-10-31 14:29