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陳工
于2022-10-10 16:48 發布 ??1124次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2022-10-10 16:48
你好,2020年支付的2019年辦公室租金,是單位銀行賬戶支付的嗎
陳工 追問
2022-10-10 16:52
2019年的租金是員工借支墊付的,然后沒有開發票,然后2020年清賬時,把員工的借支直接轉掛在房東那里了
鄒老師 解答
2022-10-10 16:53
你好,2019年的租金是員工借支墊付的借:預付賬款,貸:其他應付款—員工2020年支付的2019年辦公室租金借:其他應付款—員工,貸:銀行存款2022年才收到發票借:以前年度損益調整,貸:預付賬款
2022-10-10 16:56
2020年沒有實際支付,只是把借支轉為其它應收款--房東
2022-10-10 17:00
請看你前后描述,我該相信哪個呢
2022-10-10 17:08
2020年員工報銷2019年1-6月租金,直接沖借支款,實際發票金額只有2-6月的,也就是1月份的發票沒有,當時直接把1月份的賬轉掛在其它應收款---房東,2022年才開發票
2022-10-10 17:10
你好,是沒有把 其他應付款 轉為 其它應收款--房東 這樣做法的
2022-10-10 17:13
借支:借:其他應收款 貸:銀存。沖賬:借:其他應收--房東 貸:其它應收--員工
2022-10-10 17:15
你好,請問第二個分錄,是如何實現這樣的操作的呢
2022-10-10 17:19
第二步正確的應該怎么處理?
你好,根據你的描述,根本不需要做第二步的處理
2022-10-10 17:26
一般公司借支不可以超過一年的,不這樣轉,發票沒開,該怎么處理呢?
你好,根據你的描述,根本不需要做第二步的處理 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
2022-10-10 18:59
如果不做第二步處理,怎么體現1月份租金已付(員工墊付),怎么體現1月份租金賬務?
2022-10-10 19:00
你好,2019年的租金是員工借支墊付的借:預付賬款,貸:其他應付款—員工這個分錄的貸方,就可以體現出是員工個人墊付的啊
2022-10-10 19:21
那整個業務是:員工借款時:借:其他應收款--員工 貸:銀存 員工墊付時:借:預付賬款(如果沒有預付科目,可以用其它應收款--房東代替嗎?)貸:其他應付款-員工 收到發票:借:管理費用-租金 貸:預付賬款(其它應收款?) 借:其他應付款-員工 貸:其他應收-員工
2022-10-10 19:23
你好,怎么又來了 員工借款 呢?你可以去看一下你之前的描述,從來沒有提到 員工借款 這樣的描述啊
2022-10-10 19:26
你好,2019年的租金是員工借支墊付的借:預付賬款,貸:其他應付款—員工這個分錄的貸方,就可以體現出是員工個人墊付的啊 2020年員工報銷2019年1-6月租金,直接沖借支款,實際發票金額只有2-6月的,也就是1月份的發票沒有,當時直接把1月份的賬轉掛在其它應收款---房東,2022年才開發票
2022-10-10 19:27
一直都有說借支墊付啊
2022-10-10 19:30
你好,員工借支墊付,分錄是借:預付賬款,貸:其他應付款—員工根本不會做 其它應收款---房東 的借方處理啊
2022-10-10 19:53
那整個業務是:員工借款時:借:其他應收款--員工 貸:銀存 員工墊付時:借:預付賬款 貸:其他應付款-員工 1、如果當年 收到發票:借:管理費用-租金 貸:預付賬款 借:其他應付款-員工 貸:其他應收-員工 2、 如果過2年收到發票,分錄?
2022-10-10 19:54
你好, 如果過2年收到發票借:以前年度損益調整,貸:預付賬款
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年底要把同一個人的其他應付款跟其他應收款 結轉至一個賬戶怎么結轉
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
其他應收款負數,需要把其他應收款轉入其他應付款嗎
答: 做報表的時候需要重分類的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,問一下,我其他應收款和其他應付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
賬面上 其他應付款-法人 有貸方余額, 其他應收款-個人 abc 可以和這個 其他應付款-法人 調嗎
討論
老師,我是報關公司,查賬時發現,其他應收款上掛著客戶應付的,出納說客戶轉給了股份,然后她又把錢從股東賬上轉進公司,寫著借款,我做成其他應付款-法人了,這種要如何處理?有33萬
其他應付款貸方負數余額 -15734.23怎么做分錄調整到其他應收款?
其他應收款和其他應付款可以對沖嗎?
請問老師,現在總公司需要做資產清查和評估,需要交合并報表,總分公司之間有內部往來,總公司掛其他應付款,分公司掛其他應收款,沒有內部交易和股權投資,請問一個掛其他應收,一個掛其他應付,怎么抵銷
鄒老師 | 官方答疑老師
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陳工 追問
2022-10-10 16:52
鄒老師 解答
2022-10-10 16:53
陳工 追問
2022-10-10 16:56
鄒老師 解答
2022-10-10 17:00
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2022-10-10 17:08
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2022-10-10 17:10
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2022-10-10 17:13
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2022-10-10 17:15
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2022-10-10 17:19
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2022-10-10 17:19
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2022-10-10 17:26
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2022-10-10 17:26
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2022-10-10 18:59
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2022-10-10 19:00
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2022-10-10 19:21
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2022-10-10 19:23
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2022-10-10 19:26
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2022-10-10 19:27
鄒老師 解答
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2022-10-10 19:53
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