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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2022-10-07 13:33

同學(xué)你們應(yīng)交稅費就這兩個嗎

美多 追問

2022-10-07 13:34

嗯 別的 沒有

venus老師 解答

2022-10-07 13:44

那就是-4300+244.39
按照科目余額表期末余額填列

美多 追問

2022-10-07 13:45

進項不是可以抵扣嗎?為啥在應(yīng)交稅費里面呢

venus老師 解答

2022-10-07 13:48

上面是應(yīng)交增值稅,是你下期應(yīng)交的,然后又出現(xiàn)進項稅額

美多 追問

2022-10-07 13:52

對 是這個意思,不明白 為啥進項在應(yīng)交稅費里面啊

venus老師 解答

2022-10-07 13:59

如果你做帳,在應(yīng)交稅費科目余額表里,這個就是期末借方余額,你們進項形成了留抵

美多 追問

2022-10-07 14:01

那我負債表里面 應(yīng)交稅費 填負數(shù)是嗎?

venus老師 解答

2022-10-07 14:02

對的同學(xué)是這樣的

美多 追問

2022-10-07 14:35

那我還用下期交244.39的增值稅嗎

venus老師 解答

2022-10-07 14:37

要呀,這個不影響你的交數(shù)

美多 追問

2022-10-07 15:23

那交的時候沖掉了244.39,那我沒有抵扣的進項不就少了244.39嗎?

venus老師 解答

2022-10-07 15:25

那是上個月你們抵扣進項后應(yīng)交的增值稅

美多 追問

2022-10-07 15:26

是啊,那我這期不是還從進項4300里面摳掉了嗎?

venus老師 解答

2022-10-07 15:32

這期,你又銷項就可以抵扣掉

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相關(guān)問題討論
你好,你看下其他的明細余額還有哪些?
2024-04-15 08:58:51
你好是的 會變化 的?
2022-01-11 15:58:37
你好,不是的,這個應(yīng)交稅費只是一個預(yù)計的數(shù)字,并不能實際反應(yīng)繳納的增值稅的
2022-03-13 21:14:29
嗯你好,是這樣的,如果你開的是普票的話,是不需要交增值稅的,這個增值稅呢,要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面,然后嗯,而且現(xiàn)在政策是月不超15萬元,系不超45萬元的普票可都可以不用交增值稅的。
2022-03-11 10:54:27
你好,是的,是包括的
2022-01-08 11:17:19
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