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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-08-10 14:03

同學(xué),你好
在電子稅務(wù)局里面
有專票進項,就要認證

微信用戶 追問

2022-08-10 14:06

老師,不是說沒銷項就先不要認證嗎

微信用戶 追問

2022-08-10 14:08

我聽我們這邊其他的會計講認證有單獨的平臺,老師

小菲老師 解答

2022-08-10 14:09

同學(xué),你好
可以不認證,等到有銷項,再認

微信用戶 追問

2022-08-10 14:12

老師,每個月都有進項進來,但沒銷項出去,請問這些成本票怎么做分錄呢

小菲老師 解答

2022-08-10 14:15

同學(xué),你好
建議等到有銷售了,再把成本發(fā)票做進去

微信用戶 追問

2022-08-10 14:17

老師,是這樣的,我現(xiàn)在已經(jīng)收到了材料的專票,麻煩老師教下摘要和分錄,謝謝

小菲老師 解答

2022-08-10 14:22

同學(xué),你好
如果要做的話
借:原材料
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項
貸:銀行存款

微信用戶 追問

2022-08-10 14:24

老師,像這種暫時沒銷項的專票,都是放在待抵扣進項里嗎?什么時候再從待抵扣進項里調(diào)出來呢

小菲老師 解答

2022-08-10 14:27

同學(xué),你好
等銷售了,要認證進項了

微信用戶 追問

2022-08-10 14:37

老師,麻煩把我未開銷項收到的材料專票到過一個月開了銷項的賬務(wù)流程分錄寫給我看看,謝謝了

小菲老師 解答

2022-08-10 14:39

同學(xué),你好
開具銷售發(fā)票
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項進項結(jié)轉(zhuǎn)不對 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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