老師,現(xiàn)在是賬本上是進(jìn)項(xiàng)稅留底是790707.99 而申報表是790796.57 賬上少88.58 我看到財務(wù)公司有個科目叫增值稅檢查調(diào)整。有37481.19 當(dāng)時我問財務(wù)公司了,他說他接的時候也不知道這個數(shù)哪里的,我可以這樣。借進(jìn)項(xiàng)稅額88.58貸方,增值稅檢查調(diào)整88.58 這樣進(jìn)項(xiàng)稅額和申報表一致了,這可以嗎。

Q
于2022-07-20 12:16 發(fā)布 ??608次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計(jì)師
2022-07-20 12:16
你好; 少了 金額; 那你這個到底是怎么發(fā)生的 你知道原因不; 因?yàn)橥赓~講依據(jù)的; 你總得 有依據(jù)證明才行的; 不然 直接調(diào)增 怕有風(fēng)險的
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你好
借:在途物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款
2022-12-07 20:04:55
你好;? 可以留抵的。 可以的? ?
2022-01-07 16:41:15
你好,同學(xué)
借材料采購甲材料20000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅2600
貸銀行存款22600
2023-12-29 13:46:28
你好 ,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不需要轉(zhuǎn)出
2022-04-15 15:50:21
學(xué)員你好,分錄如下
借:原材料144000
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額18720
貸:預(yù)付賬款144000+18720=162720
2021-11-28 21:50:51
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