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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2022-07-20 12:16

你好;  少了 金額; 那你這個到底是怎么發(fā)生的 你知道原因不;  因?yàn)橥赓~講依據(jù)的; 你總得 有依據(jù)證明才行的; 不然 直接調(diào)增 怕有風(fēng)險的  

Q 追問

2022-07-20 12:24

我也不知道  財務(wù)公司也不知道怎么回事

meizi老師 解答

2022-07-20 12:25

 你好 ;  不知道 ?   你把明細(xì)和你申報表核對;  看下申報表數(shù)據(jù)和你賬上數(shù)據(jù)是否一致; 是否是結(jié)轉(zhuǎn)分錄 金額 出錯了   

Q 追問

2022-07-20 12:55

老師是不是結(jié)轉(zhuǎn)后未交增值稅有借方余額這表示有留底是吧

meizi老師 解答

2022-07-20 13:14

你好; 是的。 借方表示留底的  

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你好 借:在途物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款
2022-12-07 20:04:55
你好;? 可以留抵的。 可以的? ?
2022-01-07 16:41:15
你好,同學(xué) 借材料采購甲材料20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅2600 貸銀行存款22600
2023-12-29 13:46:28
你好 ,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不需要轉(zhuǎn)出
2022-04-15 15:50:21
學(xué)員你好,分錄如下 借:原材料144000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額18720 貸:預(yù)付賬款144000+18720=162720
2021-11-28 21:50:51
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