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實操學(xué)堂
于2022-07-15 14:05 發(fā)布 ??868次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2022-07-15 14:08
同學(xué)你好你是不是沒開通負(fù)數(shù)申報
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申報增值稅時,印花稅申報是以開票含稅價申報還是不含稅申報?
答: 同學(xué),你好 按合同的金額申報
增值稅申報時小微企業(yè)免稅銷售額是含稅價還是不含稅價
答: 你好,填寫的是不含稅的銷售額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請教一個增值稅申報的問題:我們上季度紅沖了一筆1%的專票,(銷售額是-19801.98,稅-198.02),申報時,要在減征額里填寫不含稅價乘以2%(-396.04)么
答: 嗯嗯,就是那樣處理的哈
老師好,請問一下小規(guī)模個體戶普票按1%開票,假設(shè)開票不含稅價是100,稅1%是10,價稅合計是110元,申報增值稅報表時 未達(dá)起征點銷售額按多少填呢?謝謝!
討論
個體戶申報上季度增值稅,怎么填增值稅減免申報表?不含稅金額是2372099.05,稅額為23720.95.價稅合計2395820
境外服務(wù)免征增值稅申報數(shù)據(jù)是含稅價嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,上個季度開增值稅發(fā)票稅率是1%,,不含稅價36000。又開了稅率5%的不含稅價60000、怎么申報增值稅?
老師。問一下。我們小規(guī)模企業(yè)。然后一個季度微信收到服務(wù)費308000元,沒有開具發(fā)票。這個申報增值稅的時候是需要繳稅還是做價稅分離申報。還是直接填寫308000的含稅價填寫啊
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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