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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2022-07-12 17:24

 你好;    你要做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅; 而不是做待抵扣進(jìn)項(xiàng)科目; ;其他都是對的  

eegm58 追問

2022-07-12 17:26

哦,我寫錯了。月末需要結(jié)轉(zhuǎn)?

meizi老師 解答

2022-07-12 17:29

 你好;    月末要結(jié)轉(zhuǎn)哈   

eegm58 追問

2022-07-12 17:31

老師月末結(jié)轉(zhuǎn)完整的分錄是?可以列下?

eegm58 追問

2022-07-12 17:35

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額  ;是這樣?

meizi老師 解答

2022-07-12 17:42

你好; 看附件哈   比如 資料看 下  

eegm58 追問

2022-07-12 17:48

老師,我有點(diǎn)蒙,附件上面的三個分錄月末結(jié)轉(zhuǎn)都要寫是?

eegm58 追問

2022-07-12 17:51

老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)先寫附件上的三個分錄,如果轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在貸方,再寫附件的下面分錄是?

meizi老師 解答

2022-07-12 17:57

 你好1. 是的。  你涉及的都 去結(jié)轉(zhuǎn)哈 ;    

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你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
可以的,可以這樣賬務(wù)處理的
2022-05-19 15:43:20
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
你好?借:應(yīng)收賬款,貸:收入,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_
2022-03-15 14:08:11
同學(xué)你好 你做手工帳嗎
2022-11-04 13:43:25
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