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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-07-08 17:26

。用一個科目就可以了。借應收貸預付。

微信用戶 追問

2022-07-08 17:31

可是這部分預付的金額還沒有開發(fā)票,如果這部分金額后期開了發(fā)票要怎么做會計分錄?

玲老師 解答

2022-07-08 17:36

您是實際預付賬款那一方,對不對?

微信用戶 追問

2022-07-08 17:42

是的,我們預付了金額給A公司,產(chǎn)生預付。
后來跟A公司有了新的項目,我們就開票了給A公司產(chǎn)生了應收。

玲老師 解答

2022-07-08 17:46

前面都調(diào)整為用應收賬款了。。然后你收到發(fā)票時。
借庫存商品等。貸應收賬款。

微信用戶 追問

2022-07-08 17:47

我們是買的服務,沒有庫存好沖銷。

微信用戶 追問

2022-07-08 17:49

而且后期應該都是我們公司開票給A公司,A公司都不會開票給我們了

玲老師 解答

2022-07-08 17:49

那就借服務的科目,比如管理費用。貸應收賬款。

玲老師 解答

2022-07-08 17:49

你們采購服務,對方要給你開發(fā)票。你們采購服務,對方要給你開發(fā)票。不然你不能稅前扣除。

微信用戶 追問

2022-07-08 17:50

不是,我們付款了以后不采購了,換成A公司采購我們的服務

玲老師 解答

2022-07-08 17:52

。那就做付款相反的分錄,把錢退回來就行了。

玲老師 解答

2022-07-08 17:52

然后你再和其他公司發(fā)生業(yè)務。

微信用戶 追問

2022-07-08 19:09

老師,我理解的是不是解決方法有兩個:
這個預付的款項還是掛在應收
1.讓對方給我們開具服務費發(fā)票沖抵
2.讓對方退回我們預付的款項

玲老師 解答

2022-07-08 19:17

是的,就是這個意思

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相關(guān)問題討論
其他應收款和其他應付款也是往來科目呀
2023-03-01 09:16:27
同學你好 是不是應收賬款、預付賬款、其他應收款、資產(chǎn)類科目? ——是的; 是不是應付賬款、預收賬款、其他應付款屬于負債類?——是的; 資產(chǎn)類余額在借方還是資產(chǎn),余額在貸方是負債 負債類余額在貸方是負債 ,余額在借方是資產(chǎn)
2022-01-04 15:38:58
同學好 預付賬款沖銷應付賬款了;預收賬款沖銷應收賬款了
2022-02-17 16:55:13
你好,可以的,你少啟用一個科目,也是為了管理方便的
2021-11-13 15:04:46
你好,用預收和預付,可以分別體現(xiàn)預收和預付情況。 雖然你說的應收貸方余額表示預收,應付借方余額表示預付? 是沒錯。
2025-03-05 13:22:33
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