21年年末暫估65萬費用,22年1-5月費用發(fā)票只有35萬,余下30萬沒有票了,補交了沒票的應納稅所得額30萬的企業(yè)所得稅,22年年初沖完暫估的65萬后,有票35萬正常做賬,剩下沒票那-30萬,怎么做賬,利潤表里費用現(xiàn)在是-30萬,怎么調(diào)整?之前做的是借管理費用-辦公費,貸應付賬款-預估

歲禾
于2022-07-08 16:43 發(fā)布 ??971次瀏覽
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QQ老師
職稱: 中級會計師
2022-07-08 16:46
您好,跨年的話通過以前年度損益調(diào)整科目,不影響調(diào)整當年的本年利潤
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是企業(yè)所得稅的應納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
應納稅所得額是指企業(yè)應繳納稅的基礎金額,是計算企業(yè)應繳稅款的第一步。應納所得稅額是指企業(yè)根據(jù)應納稅所得額和稅率計算出來的實際應繳稅款。因此,應納稅所得額是計算應納所得稅額的前提,應納所得稅額是根據(jù)應納稅所得額和稅率計算出來的實際應繳稅款。
拓展知識:企業(yè)在繳納企業(yè)所得稅之前,還可以享受一些減免,例如稅收減免、抵免、抵扣等,以減少企業(yè)的稅收負擔。
2023-03-15 10:07:51
您好,跨年的話通過以前年度損益調(diào)整科目,不影響調(diào)整當年的本年利潤
2022-07-08 16:46:58
沒明白你到底說了些什么呢?請敘述清楚些哈
2022-03-20 16:09:03
你好
100萬乘以2.5%加上200萬乘以10%。
2022-04-03 20:40:40
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