

去年的賬務(wù)有錯(cuò)誤憑證:借方應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)成本、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅。貸方是銀行,把借方主營業(yè)務(wù)成本錯(cuò)記成應(yīng)付賬款,這樣的話怎么更正?
答: 借利潤分配-未分配利潤或以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付帳款
借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入借:主營業(yè)務(wù)成本貸:銀行存款借:主營業(yè)務(wù)收入-銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:主營業(yè)務(wù)成本-進(jìn)項(xiàng)稅額這樣做的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是怎么計(jì)算出來的?
答: 肖像和進(jìn)象是你發(fā)票上的稅額。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,就是像:借:應(yīng)收賬款-A單位貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷賬稅額借:應(yīng)收賬款-B單位貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷賬稅額我可以寫成:借:應(yīng)收賬款-A單位 應(yīng)收賬款-B單位貸:主營業(yè)務(wù)收入-AB 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷賬稅額-AB
答: 可以的,可以這樣賬務(wù)處理的










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陪你考證的初級(jí)班主任 追問
2022-06-08 14:45
家權(quán)老師 解答
2022-06-08 14:50
陪你考證的初級(jí)班主任 追問
2022-06-08 16:05
家權(quán)老師 解答
2022-06-08 16:07
陪你考證的初級(jí)班主任 追問
2022-06-08 17:08
家權(quán)老師 解答
2022-06-08 17:20
陪你考證的初級(jí)班主任 追問
2022-06-09 11:02
陪你考證的初級(jí)班主任 追問
2022-06-09 11:03
家權(quán)老師 解答
2022-06-09 11:12