老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問(wèn)
同學(xué),你好 不需要的 答
請(qǐng)問(wèn)什么情況下個(gè)人年度綜合收入不超過(guò)12萬(wàn),應(yīng)交 問(wèn)
您好,比如他在兩個(gè)公司有都有申報(bào)工資,這樣多處有收入的 答
選項(xiàng)D不是針對(duì)存在認(rèn)定嗎?要選嗎? 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師,如果新開一家公司,我去辦理注冊(cè),那這家新成立 問(wèn)
你好,只要這個(gè)新的公司和原來(lái)的公司股東和老板不是一個(gè)人就行 答
老師,報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)與實(shí)際的運(yùn)費(fèi)發(fā)票不一致,那FOB 問(wèn)
按實(shí)際發(fā)生的 多支付的銷售費(fèi)用 少支付的營(yíng)業(yè)外收入 答


想問(wèn)一下老師我們的帳在外賬公司那里,我發(fā)現(xiàn)他給我們的報(bào)表中其他應(yīng)付款和應(yīng)付帳款有好多帳掛在上面沒(méi)處理,但是和我們實(shí)際業(yè)務(wù)根本就不符合,我理解的就是他們做賬做錯(cuò)了,像這種的話我現(xiàn)在接過(guò)來(lái)做帳我能不能都把它們掛在,其他應(yīng)收款待查差異,或應(yīng)付賬款待查差異,這個(gè)樣的科目里面,等到后續(xù)查出來(lái)了再做調(diào)整
答: 可以的,這是處理遺留亂賬的穩(wěn)妥過(guò)渡方法。 過(guò)渡處理 你可以設(shè)置 “其他應(yīng)付款 - 待查差異”“應(yīng)付賬款 - 待查差異” 等過(guò)渡科目,把與實(shí)際不符的往來(lái)余額先轉(zhuǎn)進(jìn)去,這樣能先把真實(shí)的往來(lái)科目清理干凈,不影響新賬推進(jìn)。 后續(xù)動(dòng)作 后續(xù)再按大額、長(zhǎng)期掛賬優(yōu)先的原則去核對(duì)原始憑證、流水,查明原因后逐一調(diào)整,記得留存好每筆調(diào)整的依據(jù)。
應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款可以提壞賬準(zhǔn)備嗎?我們公司好多這樣的賬
答: 其他應(yīng)收款是借方余額,應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款是貸方余額嗎?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)付賬款與其他應(yīng)付款,應(yīng)收賬款與其他應(yīng)收款有什么區(qū)別
答: 您好同學(xué) 應(yīng)收應(yīng)付一般是公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的 比如貨款 其他應(yīng)收其他應(yīng)付一般是核算主營(yíng)業(yè)務(wù)客戶供應(yīng)商之外的事項(xiàng)的,比如押金、個(gè)人借款等






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嘻嘻 追問(wèn)
2022-05-26 16:15
王超老師 解答
2022-05-26 16:20