船上廚房用電磁爐、船上用毛巾、洗衣服、肥皂,船 問
可以開專票,但屬于職工集體福利,進項稅不能抵扣,需做進項轉(zhuǎn)出。 答
老師好,公司給個人付款付多了,現(xiàn)在付多的部分,我們 問
您好,公司給誰付的錢呢? 答
給員工租的宿舍,不管對方開的是中介費發(fā)票還是租 問
你好是的你說的是正確的,都屬于福利費 答
建筑公司,一般納稅人,去年12月按合同暫估了成本,到 問
同學(xué),你好 是需要的 答
供應(yīng)商A由于員工工傷死亡被告上法院,其賬戶被凍結(jié) 問
同學(xué),你好 是可以的 答


21年計提企業(yè)所得稅,借企業(yè)所得稅 貸應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時 借應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 22年5月申請21年企業(yè)所得稅退稅分錄應(yīng)該怎么做,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
答: 21年計提企業(yè)所得稅的分錄:借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:企業(yè)所得稅。22年5月申請21年企業(yè)所得稅退稅的分錄:借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。 拓展知識:小企業(yè)會計準(zhǔn)則規(guī)定,企業(yè)可以根據(jù)實際情況來決定是否需要對企業(yè)所得稅進行計提,如果企業(yè)把所得稅計提在期末,企業(yè)應(yīng)該在期末分錄借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:企業(yè)所得稅。
去年有一個企業(yè)所得稅,在做賬時沒有走費用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個月在匯算清繳時,這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補計提的話,那我的利潤和申報的利潤數(shù)就對不上了吧 不申請退稅,補提的話,那我的利潤借方增加了,但實際我匯算清繳時這部分并沒有調(diào)減,那賬上的利潤和申報表的利潤就不上了吧 但是我匯算清繳時沒有調(diào)減,如果我現(xiàn)在賬上補提,那我申報表的利潤和我賬上的利潤就不一樣了,這樣沒有問題嗎
答: 現(xiàn)在賬上補提,那 申報表的利潤和 賬上的利潤就不一樣了,這樣沒有問題。所得稅費用不參與匯算
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年有一個企業(yè)所得稅,在做賬時沒有走費用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個月在匯算清繳時,這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補計提的話,那我的利潤和申報的利潤數(shù)就對不上了吧 不申請退稅,補提的話,那我的利潤借方增加了,但實際我匯算清繳時這部分并沒有調(diào)減,那賬上的利潤和申報表的利潤就不上了吧
答: 同學(xué)你好 嗯 這樣就對不上了










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


