請問老師,收到電費發票的時候,有一部分是需要計提開發票給租戶的的,請問做分錄可以這樣做其他業務收入嗎? 收到發票計提時: 借:生產成本 - 電費 其他業務收入 - 代支電費 應交稅費 - 待認證進項稅額 貸:其他應收款 - 廣東電網責任有限公司江門供電局 收到電費時: 借:現金 貸:其他業務收入 - 代支電費 應交稅費 - 增值稅 - 銷項稅額

chen陳艷萍
于2022-05-25 10:18 發布 ??999次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級會計師
2022-05-25 10:30
你好同學,首先你要確定自己有沒有那個電費的經營范圍,正常企業里不能開電費的發票。
相關問題討論
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,分錄是正確的
2022-06-04 14:36:40
你好;? ?
如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結轉增值稅分錄是,
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),
應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。
同時,
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),
貸:應交稅費-未交增值稅。
次月繳納:借?
應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05 13:48:18
您好
就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
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李霞老師 解答
2022-05-25 10:30
chen陳艷萍 追問
2022-05-25 10:44
李霞老師 解答
2022-05-25 10:46