老師,我們今年匯算清繳納稅調增了85萬,等5月31號要 問
您好,你可以晚點再匯算清繳,或先不交稅,5月31收到發票再更正 答
老師好,我這樣作工資社保對嗎 問
你好,會計分錄是對的 答
老師,老板個人接到了一個項目,業主是個人,農村蓋房, 問
您好,是的,按合同來開 答
老師老師,請問一下,我們公司剛剛在統籌階段,現在股 問
您好,如果是出資,那么需要讓股東用自己的個人賬戶轉賬,而不能用公司的賬戶轉賬 答
7. 8.9三個小問怎么計算的 問
你好需要計算做好了給你 答


福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金還是:借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金
答: 您好,分錄二是正確的
借應付職工薪酬-福利費,之后再借管理費用-福利費,貸應付職工薪酬-福利費嗎
答: 你好 這個是計提的分錄的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計提福利費時借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費發福利時:借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金應付職工薪酬借貸相抵了怎么記到工資里交個稅
答: 這里沒有顯示扣個稅那步 因為個稅一般是并入工資一起在次月申報的
請問實際工作中 什么情況下的福利費是通過應付職工薪酬-職工福利費核算 ,什么情況下的福利費又不能過應付職工薪酬-職工福利費核算
老師,過年,老板給員工買衣服, 借:管理費用--福利費, 貸:應付職工薪酬---福利費, 再做,借:應付職工薪酬--福利費 貸:銀存那應付職工薪酬--福利費,要放入工資表里,交個稅嗎?
請問老師,單位食堂買米面,借:管理費用_職工福利費貸:應付職工薪酬_職工福利費,支付時,借:應付職工薪酬_職工福利費貸:銀行存款,對嗎?
報銷聚餐費,借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-職工福利 借 應付職工-職工福利 貸 銀行存款 ,中間為什么要走一遍應付職工薪酬呢???








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