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送心意

易 老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-05-19 22:42

增值稅申報(bào)的流程:月初登錄開(kāi)票軟件(稅控盤(pán)、金稅盤(pán)或者稅務(wù)UKey)進(jìn)行抄稅將上月開(kāi)票數(shù)據(jù)傳輸?shù)诫娮佣悇?wù)局-登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票-申報(bào)客戶端進(jìn)行報(bào)稅-清卡。
增值稅詳細(xì)操作步驟https://www.bilibili.com/read/cv11336578/
具體如何填表可以下載。申報(bào)表的填表說(shuō)明。
模板在學(xué)堂下載中心http://m.job5191.cn/download/右上角可輸入關(guān)鍵字查詢的

__北方Man__ 追問(wèn)

2022-05-20 09:21

不好意思,是我沒(méi)有表達(dá)清楚,我的意思是既然捐贈(zèng)支出的貸方是庫(kù)存商品,銷項(xiàng)增值稅,那增值稅報(bào)表中增值稅金額怎么填寫(xiě)。

易 老師 解答

2022-05-20 09:40

按開(kāi)票數(shù)據(jù)填,沒(méi)有開(kāi)票的填無(wú)票收入

__北方Man__ 追問(wèn)

2022-05-20 09:45

那這樣增值稅報(bào)表收入和財(cái)務(wù)報(bào)表收入就不一致 了,

易 老師 解答

2022-05-20 09:56

這是正常的可以不一致的

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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來(lái)的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個(gè)截圖來(lái)的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價(jià)款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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