老師,4月有一筆業(yè)務(wù)款已經(jīng)付出去了,發(fā)票專用發(fā)票錯了,5月份重開,那4月份做這筆分錄的時候,是應(yīng)該全部借費用,等做5月份帳的時候拿發(fā)票復(fù)印件借進(jìn)項稅,沖減費用,還是可以在4月的分錄上先借進(jìn)項稅,5月再抵扣?

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于2022-05-17 09:50 發(fā)布 ??1122次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-05-17 09:54
你好,四月份全部做費用,五月份發(fā)票到了之后四月份費用紅沖,然后再做五月份發(fā)票的。
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你好,紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出
借:管理費用等? 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
在增值稅申報表的表二填寫進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2024-04-11 15:30:29
你好,沒有認(rèn)證的進(jìn)項稅票,做賬應(yīng)當(dāng)通過待認(rèn)證進(jìn)項稅額核算,而不能直接計入進(jìn)項稅額核算的
2020-05-09 10:25:58
你好,你要推算的話,還要有一個想要交的稅費率才可以。就是說,你想要交。比如1萬塊錢的稅,然后你的進(jìn)項有2萬多,加起來就開銷項3萬多。
2023-04-07 08:27:44
是的,就是轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅
2023-07-02 17:03:14
你好,不用的,做到應(yīng)交稅費,待認(rèn)證里面。
2022-03-28 17:36:56
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郭老師 解答
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