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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-17 09:54

你好,四月份全部做費用,五月份發(fā)票到了之后四月份費用紅沖,然后再做五月份發(fā)票的。

undefined 追問

2022-05-17 09:56

全部紅沖還是進(jìn)項稅的那一部分紅沖呢?

郭老師 解答

2022-05-17 09:57

都可以的,全部紅沖或者是只紅沖進(jìn)項的那一部分都行

undefined 追問

2022-05-17 09:59

那4月錯的那一張是1個點的增值稅,我還沒有在系統(tǒng)上抵扣認(rèn)證,但是我在上面是看得到這一張發(fā)票的,那這一張發(fā)票怎么處理呢?

郭老師 解答

2022-05-17 10:01

好,這個發(fā)票直接退回去就可以的。

undefined 追問

2022-05-17 10:29

老師,公司內(nèi)部轉(zhuǎn)帳算往來款嗎?

郭老師 解答

2022-05-17 10:32

對的是的,屬于往來款的。

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你好,紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出 借:管理費用等? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 在增值稅申報表的表二填寫進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2024-04-11 15:30:29
你好,沒有認(rèn)證的進(jìn)項稅票,做賬應(yīng)當(dāng)通過待認(rèn)證進(jìn)項稅額核算,而不能直接計入進(jìn)項稅額核算的
2020-05-09 10:25:58
你好,你要推算的話,還要有一個想要交的稅費率才可以。就是說,你想要交。比如1萬塊錢的稅,然后你的進(jìn)項有2萬多,加起來就開銷項3萬多。
2023-04-07 08:27:44
是的,就是轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅
2023-07-02 17:03:14
你好,不用的,做到應(yīng)交稅費,待認(rèn)證里面。
2022-03-28 17:36:56
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