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送心意

李霞老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-13 13:41

申報(bào)提交之后
他會(huì)提示你的

延期繳納
是否享受
選擇是就可以

李霞老師 解答

2022-05-13 13:43

正常,他應(yīng)該體現(xiàn)在你主表第30行里面的。

^梅子 追問

2022-05-13 13:54

這個(gè)是上個(gè)月按系統(tǒng)提示申報(bào)的,30欄為實(shí)際繳納的稅款,延繳的稅款就出現(xiàn)在32欄了。那有的人說這樣不對(duì),說30欄應(yīng)填上月應(yīng)繳稅款,而不是實(shí)際繳納稅款,33欄不能有欠繳稅款,說有欠繳稅款,到時(shí)滯納金,而且到時(shí)跟稅局解釋不清,也有問題。

李霞老師 解答

2022-05-13 13:57

你好,你這個(gè)33行呀,應(yīng)該是系統(tǒng)的問題,你可以聯(lián)系稅務(wù)局,可以去讓稅務(wù)局在后臺(tái)給你更改報(bào)表的。

^梅子 追問

2022-05-13 13:59

什么意思,33欄不能有數(shù)據(jù)?應(yīng)該怎么改?33欄又代表什么數(shù)據(jù)?

李霞老師 解答

2022-05-13 14:02

你好,正常的話,你欠交的稅款,他應(yīng)該是零才對(duì)呀,所以說這個(gè)是系統(tǒng)代數(shù)有可能帶錯(cuò)了。

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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個(gè)截圖來的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價(jià)款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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