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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-05-06 11:33

?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅

如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

晨曦 追問

2022-05-06 11:47

按照老師講的,比如進(jìn)項(xiàng)稅額10000,銷項(xiàng)稅額12000,分錄是不是:1.借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅10000  貸應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅10000  2.借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅12000  貸.借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅12000 3.借借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅2000  貸應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅2000  這是必須要用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目過渡一下嗎?

樸老師 解答

2022-05-06 11:53

對(duì)的
要通過這個(gè)科目過渡

晨曦 追問

2022-05-06 12:14

那幾個(gè)科目為什么不能合并呢?如果合并了就剛好是我圖一的那個(gè)分錄

樸老師 解答

2022-05-06 12:23

需要按照對(duì)應(yīng)的科目來結(jié)轉(zhuǎn)

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學(xué)員你好,轉(zhuǎn)出未交的目的就是應(yīng)交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)為0,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方說明應(yīng)交,結(jié)轉(zhuǎn)到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
你好,是一般納稅人單位銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額的月末結(jié)轉(zhuǎn)??
2022-01-25 15:13:46
你好 這個(gè)可以看一下會(huì)計(jì)學(xué)堂的資料的 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄是什么 http://m.job5191.cn/wenda/question_1451.html
2022-01-07 10:02:28
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-減免稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2021-09-29 16:45:24
你好,這個(gè)只能說是會(huì)計(jì)上的要求,你要說有什么原因,也沒有具體的原因。
2024-05-11 09:49:38
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