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煙絲兒
于2022-05-04 14:33 發布 ??1851次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-05-04 14:34
附表四填寫實際抵扣金額,主表在19藍自動取出的。
煙絲兒 追問
2022-05-04 14:37
老師,附表四需要填寫在哪一欄呀?
郭老師 解答
2022-05-04 14:43
一般項目加計扣除有一個實際抵扣金額。
2022-05-04 14:51
謝謝老師,那這個分錄應該怎么做?是不是借:未交增值稅 貸:應交稅稅費-進項稅加計遞減
2022-05-04 14:52
借應交稅費,增值稅加計扣除,貸其他收益或者是營業外收入抵扣,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費,增值稅加計扣除
2022-05-04 14:53
還有銷項稅用加計扣除的遞減了,是不是附加稅也不用再交了?
對的,是的,附加稅跟著少交。
2022-05-04 14:54
謝謝老師的耐心解答!
2022-05-04 14:55
不用客氣,勞動節快樂。
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增值稅的附表,增值稅的銷項0稅率,為何進項可抵扣?
答: 你好 這個進項是大于銷項的,因此是可以抵扣的
請問增值稅及附加稅申報表中:附加稅是按增值稅(銷項-進項-加計抵減后的金額)計算嗎?
答: 你好,是的,是這樣的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅附表一上銷項稅額和主表上的銷項稅額不一致,由于主表上的銷項稅額是默認的,改不了!申報也通過了!但是兩個表不一致,請問老師應怎樣處理?
答: 仔細檢查附表一的數據,看有無漏填,一般未填錯的話是能對應上的
增值稅納稅申報表附表一的開具增值稅專用發票和開具其他發票的銷售額和應納銷項稅額怎么求
討論
計算附加稅的時候,是按照增值稅銷項稅額計算的,還是按照增值稅銷項-增值稅進項的差額來計算的?
你好,我問一下,為啥增值稅附表一的銷項稅額在附表主表里提取不出來
增值稅小規模附加稅附表增值稅稅額大于主表應納稅額
請問免稅銷售額填了增值稅附表怎么不能自動彈到增值稅主表了
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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煙絲兒 追問
2022-05-04 14:37
郭老師 解答
2022-05-04 14:43
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2022-05-04 14:52
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2022-05-04 14:53
郭老師 解答
2022-05-04 14:53
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2022-05-04 14:54
郭老師 解答
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