去年的發票,當時入賬都是入的預付賬款,今年發現科目余額好多不對,發現是發票沒有入賬,那今年3月入賬的話,要怎么做分錄平賬?

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于2022-04-20 16:58 發布 ??1070次瀏覽
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郭老師
職稱: 初級會計師
2022-04-20 17:05
你好,具體的是什么業務的?
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這是會計科目重分類問題,對于資產負債表中的應收賬款,應填列的數據是:應收賬款明細科目中的借方余額的全部屬于應收賬款的范圍,預收賬款明細科目的借方余額部分也是屬于應收賬款填列的范圍,上述兩項數據加總后,再減去根據應收賬款計提的壞賬準備數據,最終數據是資產負債表中填的應收賬款的金額。
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2017-05-24 20:49:56
借:以前年度損益調整
貸:預付賬款
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
2022-04-20 17:12:17
你好,具體的是什么業務的?
2022-04-20 17:05:06
你好
應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額=300萬%2B20萬
應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”=250萬
預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額=300萬
預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)=0
2021-01-08 15:22:14
你好
? ?應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額=335萬%2B25萬
應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”=250萬
預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額=300萬
預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額=0
2022-12-17 11:13:53
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2022-04-20 17:31
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