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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2022-04-14 11:24

你好,上一個(gè)月的流疊在這個(gè)月抵扣嗎?在哪個(gè)科目體現(xiàn)的?

曾經(jīng)的麥片 追問

2022-04-14 11:26

對,本期銷項(xiàng)1000,進(jìn)項(xiàng)200,上期留底328

郭老師 解答

2022-04-14 11:28

上期劉迪在哪個(gè)科目里面?

曾經(jīng)的麥片 追問

2022-04-14 11:28

328在應(yīng)交增值稅未聊增值稅借方體現(xiàn)的

郭老師 解答

2022-04-14 11:32

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。

曾經(jīng)的麥片 追問

2022-04-14 11:33

把金額寫上吧,具體的

郭老師 解答

2022-04-14 11:36

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1000
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅200
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)200
需要交增值稅

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,800
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。

曾經(jīng)的麥片 追問

2022-04-14 11:37

我意思是328怎么做

郭老師 解答

2022-04-14 11:40

未交增值稅不就抵扣嗎?800減去328來交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸,銀行存款,這個(gè)金額是800減去328之后的。

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您好,公司付取暖費(fèi),按部門計(jì)入費(fèi)用:借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”。發(fā)給員工的取暖補(bǔ)貼,通過“應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)”計(jì)提和發(fā)放。 小規(guī)模納稅人取暖費(fèi)發(fā)票不能抵稅,全額入成本;福利費(fèi)總額不能超過工資的14%,否則稅前要調(diào)整。
2025-12-20 19:16:52
語音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2024-09-07 16:35:04
您好,您的具體 問題/情況 是什么 ?
2024-03-04 18:46:13
直接紅沖確認(rèn)的銷售收入就是
2024-02-29 09:12:41
同學(xué)你好,你說一下
2024-02-19 17:14:24
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