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小寶
于2022-04-12 14:50 發布 ??1768次瀏覽
吳少琴老師
職稱: 會計師
2022-04-12 14:50
有營改增項目就要填寫,技術服務費用要填
小寶 追問
2022-04-12 14:59
那技術服務費不屬于營改增項目吧,我問稅務局客服說沒有差額征稅的就不需要填這張表,問學堂又說要填,我搞不懂到底填不填了
吳少琴老師 解答
2022-04-12 15:26
屬于營改增不管有沒有差額都需要填寫
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增值稅專用發票,技術服務費開成技術服務可以么
答: 您好,這個是可以的哈,可以
增值稅專用發票技術服務費開成技術服務可以用
答: 可以的,這個是可以使用的額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
.納稅人提供技術轉讓、技術開發和與之相關的技術咨詢、技術服務。(四技服務)是免征增值稅的 我們公司也是提供技術服務業務的 增值稅是不是也不用交的 呀
答: 對的是的,符合上面要求的不需要交
老師,我司11月開具了6%的技術服務費發票,需要稅費種認定,這個征收項目是增值稅嗎?這個如圖要如何填?是否正確?
討論
現代服務*技術服務費和研發和技術服務*技術服務費一樣嗎
你好 我是個人,像公司開具了信息技術服務費的普票,增值稅是不需要繳納的,個稅是怎么計算的啊
金稅盤一年技術服務費330元或者280元能否抵扣增值稅?非首次購買金稅盤的第一年度技術服務費
想問下銷售時有贈品如何開票,賬務處理怎么做?舉個例子收技術服務費600元,技術服務成本400元,贈血壓計一臺,市場價299元,進貨價150元。技術服務增值稅率6%,血壓計稅率13%。這怎么做分錄?稅費怎么算?
吳少琴老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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小寶 追問
2022-04-12 14:59
吳少琴老師 解答
2022-04-12 15:26