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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-10 13:33

呀 這…… 一般選暫不申請退稅吧

欣慰的夏天 追問

2022-04-10 13:48

這個增值稅已經(jīng)申報了 但是提示框出來還是紅色的 顯示已申報未導(dǎo)入

東老師 解答

2022-04-10 13:31

這個是否退稅看你們單位內(nèi)部自己決定。

東老師 解答

2022-04-10 13:34

不一定啊,這個沒有準兒,就都看單位情況,比如說單位的現(xiàn)金流壓力大,就可以退回。

東老師 解答

2022-04-10 13:51

我沒有遇到過這種問題,您可以問一下其他老師。

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相關(guān)問題討論
同學你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
你好,商貿(mào)的還是生產(chǎn)的?
2023-09-12 10:25:34
增值稅申報表是指納稅人在每一期報稅期限內(nèi)根據(jù)相關(guān)稅收征收法律、法規(guī)要求填寫的稅收申報表,主要用于納稅人申報當期應(yīng)納稅款額及通過各種扣除抵減的稅收減免額,以便稅務(wù)機關(guān)核實納稅人當期應(yīng)納稅款額。 申請增值稅留抵退稅的納稅人在填寫增值稅申報表時,需要先填寫抵減項目欄,具體來說,首先在銷項稅額抵減欄填寫本期應(yīng)納稅額,然后在進項稅額抵減欄填寫本期可抵減進項稅額;最后在留抵稅額抵減欄填寫本期可留抵退稅額,即可抵減上限,即本期應(yīng)納稅額減去可抵減進項稅額的差額。 此外,根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十八條的規(guī)定,納稅人應(yīng)當在報送稅務(wù)機關(guān)指定的會計憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時,提交適當?shù)臅嫔暾垼暾垥鴳?yīng)當包括納稅人的情況、減免稅額的種類和數(shù)額以及相應(yīng)的證據(jù)等內(nèi)容。 拓展知識:增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計應(yīng)納稅額多出部分,經(jīng)稅務(wù)機關(guān)審核后,將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。
2023-02-27 15:29:19
你好,生產(chǎn)型企業(yè)退稅是先申報增值稅
2022-01-13 10:36:55
你好; 是的。 出口退稅的話;先申報了在去申請的;參考 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1684462694355793305&wfr=spider&for=pc
2022-03-31 12:48:55
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