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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-04-06 21:13

你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),  貸:庫存商品或原材料 

憂郁的白貓 追問

2022-04-06 21:17

去年的季報已經(jīng)申報了,怎么處理?

鄒老師 解答

2022-04-06 21:18

你好,需要做去年的季報的更正

憂郁的白貓 追問

2022-04-06 21:34

在網(wǎng)上更正不了

鄒老師 解答

2022-04-06 21:35

你好,在網(wǎng)上更正不了,就需要去大廳更正的 

憂郁的白貓 追問

2022-04-06 22:01

能不能反結(jié)賬,直接修改去年8月的賬,然后再更正申報

鄒老師 解答

2022-04-07 07:40

你好,你單位的軟件能執(zhí)行跨年反結(jié)賬操作嗎

憂郁的白貓 追問

2022-04-07 09:26

是可以的

鄒老師 解答

2022-04-07 09:30

你好,那就執(zhí)行跨年反結(jié)賬,然后做更正就是了 

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相關(guān)問題討論
增值稅電子專用發(fā)票的入賬原則是,根據(jù)發(fā)票內(nèi)容及發(fā)票上的稅率,將相關(guān)稅額計入應(yīng)付稅費,按照發(fā)票金額計入相關(guān)費用,并將由此計入賬簿的稅額不同發(fā)票票據(jù)分類登記。如果當(dāng)期發(fā)票未全部入應(yīng)付稅賬,則入賬時,應(yīng)付稅費尚未全部支付的部分,可以歸入未結(jié)算的應(yīng)付稅費賬戶。
2023-03-16 13:20:37
借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款
2020-06-17 19:09:19
您好 過期的增值稅專用發(fā)票可以入賬
2019-09-21 09:46:50
你好,借庫存商品45000。應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,貸,應(yīng)付賬款。
2023-07-03 09:16:38
你好 可以的,這兩種是一樣使用的
2022-01-16 12:31:13
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