為推廣新型微波爐,采用以舊換新方式向消費(fèi)者個(gè)人銷售新產(chǎn)品,共收取現(xiàn)金 465000元(已扣除收購(gòu)舊微波爐抵價(jià)100000元),并開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。會(huì)計(jì)分錄怎么寫? 企業(yè)建職工食堂,領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的原材料鋼材一批,實(shí)際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額6500元,已在購(gòu)進(jìn)當(dāng)期申報(bào)抵扣。會(huì)計(jì)分錄怎么寫? 25日,接受某單位投資轉(zhuǎn)入生產(chǎn)用材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額 100000元,稅額13000元;材料已驗(yàn)收入庫(kù)。會(huì)計(jì)分錄怎么寫? 30日,委托加工物資一批,并支付加工費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額10 000元,稅額1300元,款項(xiàng)已付。會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

沉靜的荔枝
于2022-04-03 15:44 發(fā)布 ??1807次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-04-03 15:49
您好
借 庫(kù)存現(xiàn)金465000
借 庫(kù)存商品100000
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(465000+100000)/1.13=500000
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額500000*0.13=65000
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對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是你說(shuō)的這個(gè)意思。
2022-05-30 10:22:31
您好!借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 165.24+625.53+37.53
貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利
都計(jì)入福利費(fèi)
2017-06-02 14:41:24
你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021-02-25 18:38:36
1借原材料30000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3900
貸銀行存款33900
2022-04-11 16:57:48
您好
借 庫(kù)存現(xiàn)金465000
借 庫(kù)存商品100000
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(465000+100000)/1.13=500000
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額500000*0.13=65000
2022-04-03 15:49:29
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