付給個人房東每年5萬房租,做無票支出用收據(jù)做賬,繳 問
你好,肯定是需要納稅調(diào)增處理的 答
小規(guī)模納稅人處置自己使用的轎車要交百分之幾的 問
你好,按3%計算,減按2%繳納 應(yīng)交增值稅等于出售價款/(1+3%)*2% 答
老師,客戶間的罰款100元要不要開票 問
你好,對方要發(fā)票就要開具,否則就可不開 答
老師,有美團(tuán)外賣以及餓了么的賬務(wù)處理學(xué)習(xí)資料嗎 問
這個沒有,你啥不會可以說,我可以給你總結(jié) 答
老師你好,這個題目的參考答案怎么確定等待期。答 問
21 年末:當(dāng)年增速不達(dá)標(biāo),預(yù)估兩年平均能達(dá)標(biāo),暫按 2 年等待期,比例 1/2。 22 年末:兩年平均仍不達(dá)標(biāo),預(yù)估三年平均能達(dá)標(biāo),等待期改為 3 年,累計比例 2/3。 23 年末:三年平均達(dá)標(biāo),等待期確定為 3 年。 答


是這樣的,我公司有商鋪出租,一直按月足開具增值稅進(jìn)項發(fā)票給對方,但是由于疫情,2020、2021兩年對方一直未付款給我們。現(xiàn)在我們擬以給對方30%的現(xiàn)金折扣的條件,讓對方一次性把欠款付清。現(xiàn)在的問題是,一、個折扣產(chǎn)生的財務(wù)費用是不是只能發(fā)生當(dāng)期使用?可不可以按照對應(yīng)年度調(diào)整以前年度損益?二,我們已經(jīng)足額繳納了增值稅并且對方也足額抵扣了增值稅進(jìn)項,增值稅這一塊對方需不需要做轉(zhuǎn)出?
答: 同學(xué)你好 1.對的,涉及損益的就是用以前年度損益調(diào)整 2.可以抵扣的就不用轉(zhuǎn)出
是這樣的,我公司有商鋪出租,一直按月足開具增值稅進(jìn)項發(fā)票給對方,但是由于疫情,2020、2021兩年對方一直未付款給我們。現(xiàn)在我們擬以給對方30%的現(xiàn)金折扣的條件,讓對方一次性把欠款付清。現(xiàn)在的問題是,一、個折扣產(chǎn)生的財務(wù)費用是不是只能發(fā)生當(dāng)期使用?可不可以按照對應(yīng)年度調(diào)整以前年度損益?二,我們已經(jīng)足額繳納了增值稅并且對方也足額抵扣了增值稅進(jìn)項,增值稅這一塊對方需不需要做轉(zhuǎn)出? 我還是沒明白,現(xiàn)金折扣那一部份的進(jìn)項不用做轉(zhuǎn)出嗎?
答: 你好;? 1. 現(xiàn)金折扣 要合同先約定清楚;? 你們可以 按收款情況? ?一次性來做財務(wù)費用去的? ;? ?這個 如果是現(xiàn)在發(fā)生的現(xiàn)金折扣? 可以直接入財務(wù)費用; 如果是往年的? ?你們就得走以前年度損益調(diào)整? 去? ?做賬哈;? 不走轉(zhuǎn)出的; 不做轉(zhuǎn)出哈? ??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年無票去費用,今年收到專票,進(jìn)項稅怎么入賬,需要通過以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 你好? 對? 先紅沖無票分錄? 再按發(fā)票入賬??需要通過以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)
跨年的發(fā)票 是成本票 涉及到 增值稅得問題 如果通過以前年度損益調(diào)整科目 調(diào)賬 這個增值稅得進(jìn)項稅怎么處理
老師,2020年有張進(jìn)項發(fā)票進(jìn)項稅認(rèn)證了,但這張發(fā)票沒做賬,現(xiàn)在可不可以用以前年度損益調(diào)整來做賬?
去年的增值稅進(jìn)項稅額沒有做賬只做了不含稅部分,今年怎么補做,期初數(shù)應(yīng)該怎么填寫,是不是要調(diào)整以前年度損益調(diào)整,具體分錄怎么做
老師,12月做錯成本,進(jìn)項稅直接進(jìn)成本里了,現(xiàn)在做錯帳更正 ,是用以前年度損益調(diào)整嗎,是否要調(diào)整財務(wù)報表等呢









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