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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-03-23 20:36

同學你好
進項大于銷項,按銷項的金額 
借,應交稅費一應增一銷項
貸,應交稅費一應增一進項
沒有抵完的進項留在進項稅額明細中,在下期的銷項中繼續抵扣

?淡淡的色彩 追問

2022-03-23 20:38

老師,你這樣做的分錄不平呢,貸方不是大于借方

立紅老師 解答

2022-03-23 20:41

同學你好,
進項大于銷項,按銷項的金額,比如進項120,銷項100
借,應交稅費一應增一銷項100
貸,應交稅費一應增一進項100

?淡淡的色彩 追問

2022-03-23 22:01

喔好的謝謝老師

立紅老師 解答

2022-03-23 22:02

不客氣的,祝您學習愉快

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同學你好 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-04-08 09:41:51
您好,對的,這個是沒錯的了
2023-08-08 15:26:15
你好同學,本月肯定有余額,因為銷項不于進項%2B期初留抵。 沒有形成應納稅額時,不需要作轉出。
2024-01-10 21:03:13
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
借:應交稅費-轉出未交增值稅300 貸:進項稅額300 借:應交稅費-未交增值稅300 貸:應交稅費-轉出未交增值稅300
2020-01-21 14:34:23
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