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安詳的小刺猬
于2022-03-19 17:26 發布 ??2136次瀏覽
花花*老師
職稱: 中級會計師,稅務師,注冊會計師,初級會計師
2022-03-19 17:29
您好!2月付款時,作為預付賬款,分錄如下:借:預付賬款-**單位 貸:銀行存款3月收到發票時,分錄如下:借:庫存商品(管理費用,根據發票內容判讀應記入的借方科目 ) 貸:預付賬款
安詳的小刺猬 追問
2022-03-19 18:44
那2月開的發票,3月才來報銷付款呢?
花花*老師 解答
2022-03-19 18:59
您好!2月收到發票時,分錄如下:借:庫存商品(管理費用,根據發票內容判讀應記入的借方科目 ) 貸:應付賬款3月付款時,分錄如下:借:應付賬款 貸:銀行存款
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老師,你好!11月份租的車,12月才收到發票。11月怎么做賬,12月又怎么做賬
答: 你好,11月份借管理費用貸銀行存款, 12月份借應付賬款 借管理費用,負數 借管理費用, 應交稅費應交增值稅進項 貸應付賬款
老師,我們收到這樣的發票如何做賬
答: 借主營業務成本或者是管理費用、勞務費。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問,老師我們收到這樣一張發票怎么做賬?
答: 你好, 借無形資產 貸銀行存款
如果發票一直未收到,那么每個月的月末和下個月的月初都要重復這樣做賬,直到收到發票為止嗎?
討論
你好,老師,就是我們單位用別的公司電,我們收到的發票是開給對方單位的,我們能做賬嗎
你好老師,這種收到發票后,我應該如何做賬
收到發票如何做賬,求解
貨已收到,發票未到,月末怎么做賬?
花花*老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師,初級會計師
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安詳的小刺猬 追問
2022-03-19 18:44
花花*老師 解答
2022-03-19 18:59