樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
請別人給客戶現(xiàn)場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發(fā)票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續(xù) 5 年內拿到票可追補扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發(fā)票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時候 問
你好好是的,還可以繼續(xù)申請退稅 答
請問老師這個資料二里面,題目上不是說的若A公司違 問
你好,同學學習很認真。題目解析有誤。 不執(zhí)行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執(zhí)行合同損失,應該選擇執(zhí)行合同。 答


老師好,我公司發(fā)票已經(jīng)認證了,但發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯,是不是發(fā)票不能退回,要做賬?再讓對方開紅字發(fā)票,再沖回,做進項稅額轉出?
答: 您好,如果發(fā)票已經(jīng)認證做賬了,就不用退回采購方填寫紅字信息表,銷售方給開紅字發(fā)票,采購方做進項稅額轉出
我問下,外貿公司我1月份有一張發(fā)票點了退稅勾選后,發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,2月份開了張紅字發(fā)票,3月10日開了張正確的發(fā)票。現(xiàn)在2月份申報表里跳出進項稅額轉出了,變成要交稅了。我應該怎么調呀?
答: 同學你好,這個先按交稅處理了,因為進項稅額轉出,等同于沒有進項稅額可以抵扣,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我問下,外貿公司我1月份有一張發(fā)票點了退稅勾選后,發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,2月份開了張紅字發(fā)票,3月10日開了張正確的發(fā)票。現(xiàn)在2月份申報表里跳出進項稅額轉出了,變成要交稅了。我應該怎么調呀?
答: 你好,這種情況下你不應該申請紅字信息表,你問下你稅務局那邊兒還能給你把這個退稅公選的發(fā)票改成抵扣公選吧?









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郭老師 解答
2022-03-11 17:50