申報(bào)增值稅的時(shí)候,上個(gè)月主表第2行,沒有帶出數(shù)據(jù)來(lái),只填了第1行,正常不是1和2行一樣的數(shù)嗎,這個(gè)月導(dǎo)致現(xiàn)在1和2行的數(shù)不一樣了,這種需要去改報(bào)表嗎,這兩個(gè)月的稅金倒是沒錯(cuò),就是報(bào)表不太好看

Luuuuu^
于2022-03-09 20:55 發(fā)布 ??926次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2022-03-09 20:58
同學(xué)您好,您是不是有服務(wù)類的收入?
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同學(xué)你好,水利基金一般是以營(yíng)業(yè)收入為計(jì)算依據(jù)的,當(dāng)期增值稅0申報(bào),說(shuō)明你當(dāng)期沒有確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入。
2022-04-20 00:53:47
你好,學(xué)員,你說(shuō)的是收入嗎
2022-03-17 20:36:18
具體的是什么原因有差異
2024-07-09 09:12:50
學(xué)員你好,增值稅申報(bào)就是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額并申報(bào)。這個(gè)沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
稅費(fèi)申報(bào)期間,應(yīng)交增值稅金額和增值稅申報(bào)表上面的繳納增值稅的金額可能出現(xiàn)出入的情況,根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第十五條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在新一期計(jì)算企業(yè)所得稅稅額時(shí),調(diào)整應(yīng)納稅額與上一期實(shí)際繳納稅額之間的差額,將此差額作為本期的應(yīng)納稅額。所以,在這種情況下,稅費(fèi)申報(bào)中的應(yīng)納稅費(fèi)款項(xiàng)應(yīng)該計(jì)入“應(yīng)交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51
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