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吳會計
于2022-03-09 15:04 發布 ??2584次瀏覽
白老師(恒者行遠)
職稱: 中級會計師,初級會計師,審計師,稅務師
2022-03-09 15:14
同學你好,往來清理首先你要核對有無多方記賬的情況,比如往來科目使用混亂,這種需要你內部調整處理,將應收應付對沖。第二,只能通過往來對賬的方式,出具對賬函要求對方單位函證,對于雙方存在的往來差異查找原因調賬處理。往來對賬每年至少核對一次。
吳會計 追問
2022-03-09 15:24
還有的是因為業務未給單據給財務,漏記,科目使用混亂都有可能,往來亂賬是最麻煩的,因為不能實物財產直接盤存,內部清理只能從頭開始嗎?那樣工作量太大了,一時半會理不清,后面越來越亂,第二怕 對方單位虛報,老板不認可 也不能作為重新建賬的期初余額。老師在實際工作中有什么更為有效的辦法嗎?
白老師(恒者行遠) 解答
2022-03-09 15:32
首先你往來函證很有必要,函證完對有差異的重點關注,如果對方和你的有差異,需要和對方逐筆核對往來。要確保賬實相符,這個沒有辦法的,只能按照最基本的辦法核對。
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怎么把賬上的往來款平掉
答: 你好,能找到銀行回單的找回單處理。找不到回單或者沒有回單,應付賬最后要作為壞賬計入營業外收入,應收賬款計入營業外支出。
企業之間借往來款怎么做???
答: 你好,企業之間借往來款 借入方,借:銀行存款等科目,貸:其他應付款 借出方,借:其他應收款,貸:銀行存款等科目?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司給老板轉了很多往來,老板暫時沒有錢轉回來,現在年底又要清一下往來款怎么辦?
答: 您好! 年底老板沒有歸還公司借款會被認為是分紅很有可能要交20%個稅。
老師,年末了往來款怎么處理呢
討論
老師怎么和別人核對往來款啊?有沒有核對往來款的模版啊?
老師好,20年以上的往來款項可以核銷嗎
老師您好,麻煩問一下單位往來款中收款人他們寫的單位的名可以嗎?謝謝!
公司往來款,收款公司如何節稅
白老師(恒者行遠) | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,審計師,稅務師
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吳會計 追問
2022-03-09 15:24
白老師(恒者行遠) 解答
2022-03-09 15:32