問題一:1月增值稅銷項(xiàng)7000元,1月增值稅進(jìn)項(xiàng)4500元 有以前進(jìn)項(xiàng)稅留底2萬元,現(xiàn)在應(yīng)交增值稅(借方)進(jìn)項(xiàng)稅掛賬。1月做了3張進(jìn)項(xiàng)稅票留底勾選,其中:5000元一張,1500元一張,1000元一張. 請(qǐng)老師幫忙做會(huì)計(jì)分錄,萬分感謝!謝謝! 問題二:當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)稅 當(dāng)月要低銷項(xiàng)稅,不需勾選吧?還是留著以后抵扣更好些? 問題三:勾選的三張發(fā)票,總計(jì)7500元,而銷項(xiàng)稅只有7000元,剩余500元怎么做賬? 謝謝老師!感謝感謝!

感性的早晨
于2022-02-07 10:10 發(fā)布 ??730次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-02-07 10:14
你好同學(xué),是這樣的只要您勾選的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),賬務(wù)是不需要在做憑證的,我看您這幾個(gè)問題都是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 形成留底稅額以后不需要做另外做憑證了
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您好,是不能抵扣轉(zhuǎn)出的嗎?
2025-04-09 10:19:39
同學(xué)你好,
借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
你好,同學(xué),有具體的題目背景嗎
這個(gè)是根據(jù)不含稅金額乘以稅率計(jì)算的
2023-12-06 21:03:02
是的,收到增值稅的退稅時(shí),借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
2023-10-07 09:34:58
您好
就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
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