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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-01-19 21:16

你好
借:原材料等
貸:應(yīng)付賬款---暫估
下個月是
借:應(yīng)付賬款---暫估
貸:原材料

心靜如水 追問

2022-01-19 21:23

當月暫估做完成本,且成本已結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤呢,同時下月收到發(fā)票如何做

王超老師 解答

2022-01-19 21:24

你收到發(fā)票
借:原材料
增值稅
貸:應(yīng)付賬款

心靜如水 追問

2022-01-19 21:25

那上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本呢

王超老師 解答

2022-01-19 21:30

成本?什么成本,不涉及成本啊

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2022-03-28 16:00:33
借管理費用,辦公費貸銀行存款 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)
2022-01-07 10:06:19
您好,進項大,您可以不用做分錄。
2022-04-01 14:26:42
借應(yīng)交稅費,未交增值稅貸營業(yè)外收入。
2022-03-14 15:13:13
你好 不用? 做,下個月抵就行??
2022-02-19 10:05:05
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