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老師您好,每個月職工的伙食費應該怎么樣計提?即做分錄。①借:管理費用-職工福利費。貸:應付職工薪酬-職工福利費。②借應付職工薪酬-職工福利費 貸:現金。對嗎
發放中秋福利費:借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存現金對于這個分錄應付職工薪酬為什么要轉入管理費用?
老師您好,預繳企業所得稅申報表里,已計入成本費用的職工薪酬(單位:元) 我就看應付職工薪酬貸方金額 ,實際支付給職工的應付職工薪酬:取 “應付職工薪酬 借方金額是嗎?包不包括應付職工薪酬-職工福利費。








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淘寶樂樂 追問
2022-01-12 22:58
小林老師 解答
2022-01-12 22:59
淘寶樂樂 追問
2022-01-12 23:01
小林老師 解答
2022-01-12 23:04