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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2022-01-11 11:49

你好,差額可以放到營業(yè)外收支里面。

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應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅、和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(已交稅金)一般企業(yè)是用不到的。 應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅是最終企業(yè)需要交納的增值稅的金額。結(jié)轉(zhuǎn)在貸方,交納時(shí)在借方。
2018-07-02 15:14:35
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
您好,是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)和(轉(zhuǎn)出未交增值稅)與應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅做分錄
2022-03-20 18:56:50
你好;? ? 我看著不對 ;? 你這個(gè)? ?銷項(xiàng)稅大于了進(jìn)項(xiàng)稅? ? 還有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是嗎? ??
2022-03-10 15:31:14
?已交稅金記錄一般納稅人當(dāng)期已交納的應(yīng)交增值稅額
2021-10-26 11:11:17
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