老師,我在上個(gè)月在uk上面開(kāi)了發(fā)票,我有幾張發(fā)票填錯(cuò)了提交了,然后在紅字信息表里面的增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開(kāi)里面填了我需要沖銷填錯(cuò)的發(fā)票,對(duì)不對(duì)

害怕的櫻桃
于2022-01-04 13:39 發(fā)布 ??731次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2022-01-04 13:40
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
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您好
B. 納稅人填寫(xiě)《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是為了向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票
2022-05-28 15:51:32
紅字發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票都是增值稅專用發(fā)票,其區(qū)別在于紅字發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票的開(kāi)具方式和目的不同。
紅字發(fā)票主要用于企業(yè)銷售貨物或提供勞務(wù)時(shí),因開(kāi)票有誤、銷貨退回、服務(wù)中止、銷售折讓等情形而需要開(kāi)具負(fù)數(shù)的增值稅專用發(fā)票,即沖減原銷項(xiàng)金額。紅字發(fā)票的開(kāi)具需要經(jīng)過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn),并且只能用于沖減原銷項(xiàng)金額,不能用于抵扣其他稅款。
負(fù)數(shù)發(fā)票則是由企業(yè)自行開(kāi)具的,用于抵扣之前已經(jīng)申報(bào)但未繳納的稅款。負(fù)數(shù)發(fā)票的開(kāi)具需要經(jīng)過(guò)企業(yè)的申請(qǐng)和稅務(wù)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn),并且只能用于抵扣之前已經(jīng)申報(bào)但未繳納的稅款,不能用于沖減原銷項(xiàng)金額。
因此,紅字發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票的主要區(qū)別在于開(kāi)具的目的和方式不同。紅字發(fā)票主要用于沖減原銷項(xiàng)金額,而負(fù)數(shù)發(fā)票則主要用于抵扣之前已經(jīng)申報(bào)但未繳納的稅款。
2023-11-17 18:51:46
請(qǐng)查看學(xué)堂視頻http://m.job5191.cn/course/course_67.html 第十一節(jié)的內(nèi)容就是講解開(kāi)具紅字發(fā)票的。希望對(duì)您能有幫助。
2022-03-04 22:34:19
用增值稅專用發(fā)票空白的打印出來(lái)。
2022-08-05 14:52:35
可以的,可以這么做的。
2022-03-24 13:21:54
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