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送心意

森林老師

職稱中級會計(jì)師

2021-09-16 15:59

1、理解是對的
2、開票是1個點(diǎn),你的增值稅肯定也是一個點(diǎn),不要管申報表的減免金額
3、不存在差異,你開票是一,申報的時候?qū)F笔?-2,下來也是1個點(diǎn)

Iris 追問

2021-09-16 16:22

好的,老師解答非常簡明扼要。我之前一直糾結(jié)申報表的減免金額。導(dǎo)致自己想不清楚。感謝老師解答。

森林老師 解答

2021-09-16 16:26

同學(xué),你好,不客氣的,希望給個好評謝謝

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你好?借:應(yīng)收賬款,貸:收入,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_
2022-03-15 14:08:11
你好,你是季度報稅的話,季度末再結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
2023-10-26 09:58:05
嗯對,您好,是這樣做分錄的
2022-02-09 11:29:59
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
好的,舉個例子來講解一下吧,假設(shè)某公司小規(guī)模納稅人,本期到期的其他應(yīng)付款為16000元,根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則,當(dāng)期發(fā)生的主營業(yè)務(wù)收入需要減去到期的其他應(yīng)付款,這樣該企業(yè)本期的實(shí)際主營業(yè)務(wù)收入為15841.58元,減去本期實(shí)際應(yīng)繳稅費(fèi)(如增值稅)158.42元,就是本期應(yīng)確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入的會計(jì)處理就是:借:其他應(yīng)付款16000,貸:主營業(yè)務(wù)收入15683.16,貸:應(yīng)交稅費(fèi)158.42
2023-03-20 12:24:47
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