

老師。1月申報(bào)表,應(yīng)納稅額合計(jì)105.75元,2月繳納(本期已繳稅額17583.94元),那1月計(jì)提分錄: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 的金額應(yīng)該是哪一個(gè)的?
答: 您好 105.75是1月份增值稅申報(bào)表上應(yīng)該繳納的增值稅 對(duì)么? 1月計(jì)提分錄: ?借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?105.75 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 的金額105.75
老師。1月申報(bào)表,應(yīng)納稅額合計(jì)105.75元,2月繳納(本期已繳稅額17583.94元),那1月計(jì)提分錄: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 的金額應(yīng)該是哪一個(gè)的?
答: 你好,是1月份申報(bào)表的應(yīng)納稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前的會(huì)計(jì)1月計(jì)提的轉(zhuǎn)出未交增值稅金額有8萬多 實(shí)際上2月繳納金額只有4萬多 那么我2月繳納4萬元稅金時(shí)怎么做 是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 4萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4萬 貸:銀行存款 4萬 是這樣嗎 老師
答: 你好,你一月份多結(jié)轉(zhuǎn)的這一個(gè)紅沖就行。







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